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送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-09-24 16:01

你好!根據(jù)會計準則,福利類支出應通過“應付職工薪酬”科目核算。發(fā)放月餅作為福利,應該先確認為應付職工薪酬,然后支付時從銀行存款中扣除。所以,推薦使用這種方式:

借:應付職工薪酬 - 非貨幣性福利
貸:銀行存款

這樣操作符合會計規(guī)定和稅法要求。

艷子梅 追問

2024-09-24 16:07

您的意思是,先計提:借:管理費用-福利費  貸:應付職工薪酬    發(fā)月餅時 借:應付職工薪酬  貸:銀行存款

小智老師 解答

2024-09-24 16:11

對的!首先計提福利費入賬:

借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬

發(fā)放福利(月餅)時,再做如下處理:

借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

這樣既遵循了會計原則,也便于管理和審計。

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你好!根據(jù)會計準則,福利類支出應通過“應付職工薪酬”科目核算。發(fā)放月餅作為福利,應該先確認為應付職工薪酬,然后支付時從銀行存款中扣除。所以,推薦使用這種方式: 借:應付職工薪酬 - 非貨幣性福利 貸:銀行存款 這樣操作符合會計規(guī)定和稅法要求。
2024-09-24 16:01:41
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好,按照第一種做法的。
2024-07-08 15:51:09
同學你好 對的 這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
工會經(jīng)費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費200元。 支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經(jīng)費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經(jīng)費和銀行存款的賬戶余額發(fā)生改變。
2023-03-14 19:56:56
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