老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

餐飲行業(yè)可以給店面開(kāi)戶(hù)嗎?如果可以需要如何操作流程?如何變更?
答: 您好,是開(kāi)什么戶(hù)?銀行賬戶(hù)還是?
問(wèn)題1:請(qǐng)問(wèn)公司要做股權(quán)變更和法人變更, 可以先操作法人變更嗎? 問(wèn)題2:法人變更流程是如何的呀?
答: 你好,可以你同時(shí)進(jìn)行也行,先進(jìn)行法人變更也是可以的,法人變更的話,你登錄你們當(dāng)?shù)氐墓ど叹W(wǎng),直接點(diǎn)擊變更,然后按照它的提示一步步填寫(xiě)信息就可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果只是餐飲行業(yè)的流水賬 只需要做總賬就可以了嗎
答: 你好,你是出納還是會(huì)計(jì)呢




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2024-09-18 09:52
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