老師,外購商品視同銷售像這樣借:管理費用--業(yè)務招待費 貸:庫存商品,應交稅費--應交增值稅(銷項稅額),如果沒超30萬是不是報增值稅的時候把那個銷項稅加在免稅額那里就行了,收入不管嘛

優(yōu)雅的柚子
于2024-07-12 11:51 發(fā)布 ??502次瀏覽
- 送心意
廖君老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
2024-07-12 11:55
您好,這個分錄不好, 借:管理費用--業(yè)務招待費 貸:銀行存款。根本不用經過庫存商品了,我們在發(fā)票勾選那里勾上不抵扣
現在相比較以前方便多了,不能抵扣的專票。可以在增值稅綜合服務平臺里,發(fā)票抵扣-選做不抵扣勾選。當期申請了不抵扣勾選,可以和抵扣勾選申請一張統(tǒng)計報表。這張報表里就統(tǒng)計了當期,所有不抵扣和抵扣的勾選的增值稅專用發(fā)票。 回到賬務里,如果這張專票申請了不抵扣,就可以根據內容做費用,或者直接不做賬處理。 企業(yè)勾選“不抵扣”用途時,新增“不抵扣原因”作為必錄項,同時調整抵扣統(tǒng)計表的表樣。 原因有:用于非應稅項目,用于免稅項目,用于集體福利和個人消費,遭受非正常損失,其他
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您好,這個分錄不好, 借:管理費用--業(yè)務招待費 貸:銀行存款。根本不用經過庫存商品了,我們在發(fā)票勾選那里勾上不抵扣
現在相比較以前方便多了,不能抵扣的專票。可以在增值稅綜合服務平臺里,發(fā)票抵扣-選做不抵扣勾選。當期申請了不抵扣勾選,可以和抵扣勾選申請一張統(tǒng)計報表。這張報表里就統(tǒng)計了當期,所有不抵扣和抵扣的勾選的增值稅專用發(fā)票。 回到賬務里,如果這張專票申請了不抵扣,就可以根據內容做費用,或者直接不做賬處理。 企業(yè)勾選“不抵扣”用途時,新增“不抵扣原因”作為必錄項,同時調整抵扣統(tǒng)計表的表樣。 原因有:用于非應稅項目,用于免稅項目,用于集體福利和個人消費,遭受非正常損失,其他
2024-07-12 11:55:31
您好,因為業(yè)務招待費進項稅不抵扣
2022-11-19 13:14:16
你好 請說一下業(yè)務的情況是什么?
2022-11-16 10:01:46
您好,因為這個不能抵扣進項稅額
2023-10-09 10:27:29
你好,小規(guī)模取得發(fā)票一般均為普票,貸方庫存商品已經包含了稅費了,無需有貸方應交稅費
企業(yè)所得稅業(yè)務招待費不是視同銷售處理的,正常作為管理費用處理
2024-03-25 16:44:31
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優(yōu)雅的柚子 追問
2024-07-12 13:36
廖君老師 解答
2024-07-12 13:39