老師我取得一張餐飲發(fā)票 專票 我的這樣處理 1、分錄 借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) (價(jià)款) 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:現(xiàn)金 2、我也在系統(tǒng) 認(rèn)證 3、在做憑證 把這筆稅款 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 我的處理方法對(duì)嗎?

小桃紅
于2023-02-14 10:11 發(fā)布 ??253次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好對(duì)的
是這樣操作的
2023-02-14 10:12:33
是的,是這樣做的沒錯(cuò)。
2019-05-06 20:15:28
你好; 借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2022-04-15 11:09:40
對(duì),把這些業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總到一起計(jì)算。
2022-09-26 10:40:43
您好,這個(gè)分錄不好, 借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款。根本不用經(jīng)過庫(kù)存商品了,我們?cè)诎l(fā)票勾選那里勾上不抵扣
現(xiàn)在相比較以前方便多了,不能抵扣的專票。可以在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里,發(fā)票抵扣-選做不抵扣勾選。當(dāng)期申請(qǐng)了不抵扣勾選,可以和抵扣勾選申請(qǐng)一張統(tǒng)計(jì)報(bào)表。這張報(bào)表里就統(tǒng)計(jì)了當(dāng)期,所有不抵扣和抵扣的勾選的增值稅專用發(fā)票。 回到賬務(wù)里,如果這張專票申請(qǐng)了不抵扣,就可以根據(jù)內(nèi)容做費(fèi)用,或者直接不做賬處理。 企業(yè)勾選“不抵扣”用途時(shí),新增“不抵扣原因”作為必錄項(xiàng),同時(shí)調(diào)整抵扣統(tǒng)計(jì)表的表樣。 原因有:用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,用于免稅項(xiàng)目,用于集體福利和個(gè)人消費(fèi),遭受非正常損失,其他
2024-07-12 11:55:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


