沒做稅務登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛浴的,經營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經營范圍就能開 答
企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答

公司是20年成立的小規模,實收資本為0,會計記賬時,固定資產都是通過其他應付款-法人,然后隔一段時間公賬往法人名下匯一部分款,剛看到有說新公司法有變更,是關于實收資本這一塊的,我們現在這樣的賬務處理會不會有問題
答: 那能把其他應付款-法人這些轉為實收資本嗎
購入固定資產400萬。款是股東付的。 借:固定資產400,貸:應付賬款400 借:應付賬款 400 貸:? (實收資本? 其他應付款?)
答: 我這個要入實收資本的 是不是還需要補做, 借方:其他應付款-股東 貸方:實收資本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,我有個小規模的公司 ,接手的時候,對方 會計把實收資本做成實繳,分錄:借:其他應付款-實收資本500萬,貸:實收資本.500萬,現在這個公司 的帳面上還掛著:借:其他應付款-實收資本420萬,這個公司今年2月份要注銷,我這個年底用不用把這分錄沖回來?借:其他應付款-實收資本-420萬,貸:實收資本.-420萬?還是等注銷時做?或怎么做好一點?
答: 年底調整賬務較好,做分錄:借:實收資本 420 萬,貸:其他應付款 - 實收資本 420 萬。這樣可使年底報表準確,注銷時也更順暢,避免審查時出現問題。若年底不調,注銷時也需沖回錯誤分錄,再根據實際處理 “其他應付款 - 實收資本” 余額,可能涉及轉入營業外收入及繳稅等








粵公網安備 44030502000945號



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2024-07-04 15:48
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