
購(gòu)入固定資產(chǎn)400萬(wàn)。款是股東付的。 借:固定資產(chǎn)400,貸:應(yīng)付賬款400 借:應(yīng)付賬款 400 貸:? (實(shí)收資本? 其他應(yīng)付款?)
答: 我這個(gè)要入實(shí)收資本的 是不是還需要補(bǔ)做, 借方:其他應(yīng)付款-股東 貸方:實(shí)收資本
公司是20年成立的小規(guī)模,實(shí)收資本為0,會(huì)計(jì)記賬時(shí),固定資產(chǎn)都是通過其他應(yīng)付款-法人,然后隔一段時(shí)間公賬往法人名下匯一部分款,剛看到有說新公司法有變更,是關(guān)于實(shí)收資本這一塊的,我們現(xiàn)在這樣的賬務(wù)處理會(huì)不會(huì)有問題
答: 那能把其他應(yīng)付款-法人這些轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在電子稅務(wù)局走簡(jiǎn)易注銷,申報(bào)的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額有余額、然后資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金、應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,固定資產(chǎn)凈值,累計(jì)折舊,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款,應(yīng)付工資,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)交稅金,其他應(yīng)交款,實(shí)收資本,未分配利潤(rùn) 都有余額?這些需要清零嗎?
答: 你好!稅金,應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收其他應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付、固定資產(chǎn)需要清零









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兄臺(tái) 追問
2022-09-13 10:42
meizi老師 解答
2022-09-13 10:44
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2022-09-13 10:46
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2022-09-13 10:48