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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-03 14:45

同學(xué),你好
你是要轉(zhuǎn)到費(fèi)用化嗎?

彭友圈 追問

2024-07-03 14:46

我是想把他轉(zhuǎn)入到資本化中,當(dāng)時(shí)應(yīng)該計(jì)入資本化的,可是當(dāng)期計(jì)入了費(fèi)用化而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用中了,還能調(diào)整嗎?

小菲老師 解答

2024-07-03 14:48

同學(xué),你好
借:無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)
貸:以前年度損益調(diào)整

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同學(xué),你好 你是要轉(zhuǎn)到費(fèi)用化嗎?
2024-07-03 14:45:32
首先,需要沖銷之前的資本化支出。這可以通過以下分錄實(shí)現(xiàn): 借:研發(fā)支出——資本化支出(紅字) 貸:相關(guān)科目(如銀行存款、原材料、應(yīng)付職工薪酬等)(紅字) 將這筆支出計(jì)入費(fèi)用化支出,分錄如下: 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸:相關(guān)科目(與上述沖銷分錄中的相關(guān)科目相同)
2024-04-15 15:08:25
你好同學(xué),你做的這個(gè)憑證是對(duì)的。
2022-05-20 15:16:52
你好 是的 這樣是對(duì)的?
2022-12-08 14:48:34
你好,這個(gè)是在匯算清繳的時(shí)候考慮加計(jì)扣除的。按照你研發(fā)費(fèi)用的基數(shù),加計(jì)扣除百分之75的費(fèi)用。如果你們是制造業(yè),那么按照百分之百來計(jì)算
2022-03-18 09:52:52
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