老師,請問一下發(fā)票紅沖的銷項(xiàng)稅額是應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)紅沖還是做到借方?

百花 ~
于2024-06-28 10:50 發(fā)布 ??340次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2024-06-28 10:51
是的,發(fā)票紅沖的銷項(xiàng)稅額是,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)紅沖
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是的,發(fā)票紅沖的銷項(xiàng)稅額是,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)紅沖
2024-06-28 10:51:22
您好, 沒錯(cuò)的? 就是做賬的
2024-07-03 12:09:16
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
你是發(fā)票的開具方的話,就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅-銷項(xiàng)稅額(紅字)
你是接收方的話,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-03-06 14:27:18
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是,不需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的余額結(jié)轉(zhuǎn)平
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2025-12-06 09:56:43
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