去年開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄要做幾次 啊 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 需要這樣子做嗎

5fsshz
于2022-05-23 14:43 發(fā)布 ??1681次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-23 14:50
你好同學(xué),您開了紅字發(fā)票,您辦理退稅嗎?
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注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
學(xué)員你好,收入合計(jì)1243575+1078234.67=2321809.67
2321809.67*0.0185=42953.48應(yīng)交增值稅
2月應(yīng)交42953.48-20647.51=22305.97
2月進(jìn)項(xiàng)=1078234.67*0.17-22305.97=160993.92
2021-11-28 22:10:08
你好同學(xué),您開了紅字發(fā)票,您辦理退稅嗎?
2022-05-23 14:50:55
你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好,同學(xué)
老師看了,這個(gè)分錄沒問題的
2024-01-08 16:55:44
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2022-05-23 15:22
李霞老師 解答
2022-05-23 15:26
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2022-05-23 16:28
李霞老師 解答
2022-05-23 16:34