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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-03-06 14:27

你是發(fā)票的開具方的話,就是應交稅費-應交稅-銷項稅額(紅字) 
你是接收方的話,做進項稅轉出

Aban 追問

2019-03-06 14:27

而且對方還給打回了款

辜老師 解答

2019-03-06 14:31

那你們是接受發(fā)票方,您們做進項稅轉出

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:應付賬款 貸:庫存商品 貸:進項轉出
2026-01-13 15:48:13
你好!月末結轉到應交稅費未交里面
2022-03-30 15:24:26
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
是的,你提到的正確,如果結轉增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
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