
借方管理費用應交稅費,貸方應付賬款怎么沖紅啊
答: 借方管理費用,負數(shù) 貸方應付賬款 負數(shù) 應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
我有一筆本年度額開支,目前沒有支付,但我想入賬在本年,然后就計提了一筆,已經(jīng)收到發(fā)票那些了,借:管理費用,應交稅費——待抵扣進行稅額,貸:應付賬款,這樣可以嗎,還是直接是借:管理費用,貸:應付賬款,那種方式合適一些呢
答: 你好,這個不用體現(xiàn)稅額的增加,按照下面這么做就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現(xiàn)在做去年12月賬,計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬,這個分分錄合適嗎?總感覺這樣沒有發(fā)生就計入應付很亂
答: 您好 請問每個月房租多少錢? 實際發(fā)生了 暫時沒有取得發(fā)票 應該暫估入賬的









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2024-06-24 09:13
家權老師 解答
2024-06-24 09:17