請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶(hù)實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶(hù)建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

老師,員工福利費(fèi)必須要用 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 過(guò)一下嗎?我直接 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 行嗎?
答: 之前月份有沒(méi)走應(yīng)付職工薪酬的憑證,需要這個(gè)月沖了重新做嗎?還是可以累計(jì)出金額,一筆分錄沖一下
老師請(qǐng)問(wèn)下公司員工聚餐,可以直接借管理費(fèi)用--福利費(fèi)嗎?還是得先借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ?
答: 需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
"“單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)”收入是應(yīng)該是借銀行存款,貸單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)(借方為負(fù))嗎?“單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)”支出是借“單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)”(借方為正),貸銀行存款嗎?"
答: 好的,我明白了,謝謝老師!









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SMY 追問(wèn)
2024-06-21 15:47
若麗老師 解答
2024-06-21 15:50
SMY 追問(wèn)
2024-06-21 16:01
若麗老師 解答
2024-06-21 17:07