請問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實(shí)際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統(tǒng)申報 答
老師,你好。請問本月的電費(fèi)已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計(jì)分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財(cái)務(wù)分析,沒注意信息 答
這個招標(biāo)客戶收的采購文件費(fèi)300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費(fèi)用,無票入賬) 借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) / 招投標(biāo)費(fèi) 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

你好老師,我們公司銷售性質(zhì)有點(diǎn)像商貿(mào),基本上都是一進(jìn)一出,但是我們沒有馬上給客戶開發(fā)票,都是累積幾個月才給他結(jié)算一次,但這樣核算成本庫存商品太多太麻煩了,有沒有其他辦法來核算成本啊
答: 你好,可以按規(guī)定確認(rèn)無票收入開票時再沖回,這樣的話成本正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
老師 我當(dāng)月有開負(fù)數(shù)發(fā)票,庫存商品需要減少出庫嗎,比如我這個月銷售數(shù)量100,因?yàn)橛?0個數(shù)量開了負(fù)數(shù)發(fā)票,成品出庫我要做成90個嗎(我現(xiàn)在成本核算還是手工,沒用軟件)
答: 你好,需要做減少出庫的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,再問一下噢,我剛接這個帳,24年的暫估,在25年取得的進(jìn)貨票,把24年的暫估紅沖了。24年分了4筆暫估,25年有2筆。一共是905萬。在25年12月份取得977萬發(fā)票,把這905萬暫估紅沖后,又借的庫存商品。他原來是全記成本了,沒有記庫存商品。第二圖是我改的
答: 1. 核心問題 2024 年暫估 905 萬,當(dāng)時全記了主營業(yè)務(wù)成本,沒走庫存商品。 2025 年拿到 977 萬發(fā)票,現(xiàn)在紅沖了 977 萬的成本,又借了庫存商品,導(dǎo)致: 2024 年成本多記了 905 萬(現(xiàn)在紅沖在 2025 年,影響 2025 年利潤) 庫存商品賬實(shí)不符,成本結(jié)轉(zhuǎn)邏輯混亂 2. 正確處理思路(賬不動,稅上調(diào)) 會計(jì)賬: 先把 2025 年紅沖 977 萬成本的憑證沖掉,恢復(fù)原狀。 用 “以前年度損益調(diào)整” 更正 2024 年多記的成本: 借:庫存商品 905 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 905 萬 再把 “以前年度損益調(diào)整” 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。 稅務(wù)上: 2024 年匯算:調(diào)增應(yīng)納稅所得額 905 萬(因?yàn)槌杀径嘤浟耍?2025 年:按發(fā)票金額 977 萬確認(rèn)庫存,實(shí)際銷售多少再結(jié)轉(zhuǎn)多少成本。 3. 你現(xiàn)在的做法風(fēng)險 直接在 2025 年紅沖 2024 年的成本,會導(dǎo)致 2025 年利潤虛高,稅務(wù)容易預(yù)警。 庫存商品和成本結(jié)轉(zhuǎn)脫節(jié),賬實(shí)不符






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2024-06-12 14:59
QQ老師 解答
2024-06-12 15:08
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2024-06-12 15:10
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