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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2022-04-14 11:34

你好,沖紅借:庫存商品48000,貸:應(yīng)付賬款48000,然后按照專票做庫存商品入庫

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-14 11:51

這個成本呢?不需要沖掉嗎?

佟老師 解答

2022-04-14 11:55

不需要的,你這個這是部分,入庫做完,成本后面就自然減少了

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-14 14:04

另外,我2月才認證為一把納稅人   之前一直都是小規(guī)模 那么我3月份的暫估入庫  比如說跟供應(yīng)商對賬額是10000,不考慮庫存 那么我的分錄是
借:庫存商品8700 貸:應(yīng)付賬款8700  
計提成本
借:主營業(yè)務(wù)成本8700   貸: 庫存商品8700 
到下個月發(fā)票來了再紅沖掉暫估,按照實際入賬,成本這個依舊不用理會是嗎?

佟老師 解答

2022-04-14 14:08

對,你成本不用管,只要金額沒有錯,你上面那個是來了部分發(fā)票,雖然你前面結(jié)轉(zhuǎn)了,但后面調(diào)整過來就行了

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-14 14:58

但是我這個月應(yīng)該是要紅沖掉部分成本的  因為上個月暫估是4800元    發(fā)票開來含稅才4800  那我這個月是不是要把成本沖掉部分(也就是差稅額部分?)

佟老師 解答

2022-04-14 15:01

如果你這個就4800,那應(yīng)該是調(diào)整一樣,可以全部沖紅做新的,也可以按照差額調(diào)整部分,看您自己理解哪個更習(xí)慣就有哪種方法

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相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出納是對收付款業(yè)務(wù)簽字
2022-04-02 02:03:12
您好 沖銷暫估是負數(shù)表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
可以的,可以這么做的,借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
2022-02-24 11:50:43
依描述, 你是銷售方吧?
2022-04-07 14:40:45
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