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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-04 08:42

你好,福利費(fèi)是不能夠抵扣的

糖小圓兒 追問

2024-06-04 08:45

老師不抵扣的話這張票直接計(jì)入費(fèi)用,發(fā)票抵扣勾選的時(shí)候選不抵扣認(rèn)證勾選是這樣的嗎?

宋生老師 解答

2024-06-04 08:45

你好,是的,就是這樣子操作。

糖小圓兒 追問

2024-06-04 08:46

那老師什么情況下是先抵扣然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢

宋生老師 解答

2024-06-04 08:47

你好如你的材料先買回來了,買回來本來是當(dāng)材料使用的,你就認(rèn)證了,后面使用過程中有一部分拿去做福利了。就要轉(zhuǎn)出。
或者你本身就是拿來用福利的,但是沒有注意把它抵扣了,也是要做轉(zhuǎn)出。

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相關(guān)問題討論
你好,福利費(fèi)是不能夠抵扣的
2024-06-04 08:42:37
同學(xué)你好 你這個(gè)分錄不對(duì) 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
算增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額=39000%2B10000*0.09=39900
2023-03-25 16:20:42
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
想想那個(gè)道理,如果借方不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額,那么不是增加進(jìn)項(xiàng)稅額了?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是減少進(jìn)項(xiàng)稅。相當(dāng)于固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊科目
2021-11-21 09:44:50
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