老師,請問一下在建工程驗收結(jié)算價款為47000元,開票付款45620元,因為涉及質(zhì)保問題,余1380元未開發(fā)票未付款,1380元作為質(zhì)保金需于驗收一年后無問題才能支付。請問賬務(wù)處理,借:在建工程 47000元,貸:銀行存款45620元,應(yīng)付賬款1380元對嗎?

百花 ~
于2024-05-27 11:45 發(fā)布 ??247次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-05-27 11:49
1.在建工程完工并結(jié)算時:借:固定資產(chǎn) 47,000元貸:在建工程 47,000元
2.實際支付款項時:借:應(yīng)付賬款 45,620元貸:銀行存款 45,620元
3.質(zhì)保金部分(作為應(yīng)付賬款的子科目或備注):(無需額外分錄,只需在應(yīng)付賬款中記錄或備注)
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2.實際支付款項時:借:應(yīng)付賬款 45,620元貸:銀行存款 45,620元
3.質(zhì)保金部分(作為應(yīng)付賬款的子科目或備注):(無需額外分錄,只需在應(yīng)付賬款中記錄或備注)
2024-05-27 11:49:58
同學(xué)你好
一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結(jié)算時
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
管理費用
銷售費用
財務(wù)費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工
2022-04-06 18:52:12
同學(xué)你好
分錄可以這樣做的
2023-08-02 15:33:52
你好!這個嚴(yán)格來說計入預(yù)付賬款更合適
2022-05-27 11:00:32
你好!你這個是人家?guī)湍憬ǎ€是分包還是什么
2022-04-24 10:31:57
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