我的問題:由于這個在建工程項目款之前是由本級財政國庫直接支付給銷售方,然后下屬單位直接入賬借:在建工程 貸:財政撥款收入,今年開始本級財政直接把此工程專項資金撥到主管單位的專戶,直接在此專戶支付給銷售方,考慮到這工程能前后銜接完整反應在一套賬內,主管單位收到和支出這工程款時,借貸銀行存款,借貸其他應付款,然后自制了一張蓋有公章的轉賬通知書給下屬單位入賬,下屬單位就用這張轉賬通知書、發(fā)票、合同相關附件做賬,借:在建工程、貸:財政撥款收入。我的想法是這樣的,老師,這樣操作會有問題嗎?

炙熱的蠟燭
于2022-04-02 16:56 發(fā)布 ??1653次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-04-02 17:00
同學你好
這個看著是沒問題
但是發(fā)票需要開給下屬單位
相關問題討論
同學你好
這個看著是沒問題
但是發(fā)票需要開給下屬單位
2022-04-02 17:00:54
你給出的做法符合會計規(guī)范,如果你想?yún)⒓又屑墪嬄毤壙荚嚕枰⒁鈭竺麜r間是2023年6月20號-7月10號,準考證打印是2023年8月15日前,考試時間是2023年9月9日-9月11日,成績查詢在2023年10月31日前公布,領取方式以各地公告為準。
2023-03-14 12:39:18
你好!是的,兩個問題,你的理解都是對的。
2022-04-08 18:17:29
第一個對外借款收到的現(xiàn)金
第三個,購買固定資產支付的現(xiàn)金
2022-03-20 11:01:28
你好!你這個是人家?guī)湍憬ǎ€是分包還是什么
2022-04-24 10:31:57
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