請問,有一個(gè)土建項(xiàng)目,我自己配套了120萬,我配套資金打入公戶的分錄是,借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款;然后預(yù)付了一些錢,相當(dāng)于經(jīng)辦人墊付的款項(xiàng),發(fā)票還沒來,這時(shí)候的分錄是什么呢? 是,借:專項(xiàng)應(yīng)付款 , 貸:銀行存款 嗎? 等發(fā)票開來的分錄是什么呢? 借:在建工程 ,貸方要記到什么科目去呢?

日日星星
于2022-04-27 23:52 發(fā)布 ??708次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-04-28 05:46
您好,借預(yù)付或應(yīng)付,貸銀行存款。發(fā)票收到,1紅字沖回暫估,按發(fā)票金額重新做賬
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您好,借預(yù)付或應(yīng)付,貸銀行存款。發(fā)票收到,1紅字沖回暫估,按發(fā)票金額重新做賬
2022-04-28 05:46:39
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? ? 借專項(xiàng)應(yīng)付賬款貸資本公積 。 其他 分錄 科目是對的??
2022-06-13 15:51:47
同學(xué)你好
分錄可以這樣做的
2023-08-02 15:33:52
您好
借 預(yù)付賬款
貸 銀行存款
應(yīng)該這樣處理
2022-03-15 07:15:35
收到財(cái)政項(xiàng)目款時(shí),記賬為“借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款”。使用建設(shè)管理費(fèi)時(shí),先借記“在建工程-建設(shè)管理費(fèi)”,貸記“銀行存款”或“專項(xiàng)應(yīng)付款”。攤銷時(shí),根據(jù)費(fèi)用發(fā)生情況按月計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,如“在建工程”或“管理費(fèi)用”,確保財(cái)務(wù)處理符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。具體分錄需結(jié)合實(shí)際支出情況調(diào)整,確保會計(jì)信息準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。
2024-08-28 09:55:44
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2022-04-28 07:55
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2022-04-28 08:02