老師我做憑證時 借 應收賬款 89988.5 貸 主營業(yè)務收入 84894.81 應交稅費-應交增值稅銷項 5093.69 結轉(zhuǎn)增值稅時 借 應交稅費-應交增值稅銷項 5093.69 貸 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅銷項 5093.69 后又結轉(zhuǎn) 借 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 貸 應交稅費-未交增值稅 5093.69
雨點
于2024-05-23 08:45 發(fā)布 ??710次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-05-23 08:45
一般納稅人的對的是這么做的。
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一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21
您好,這個是沒錯的,最后沒錯
2024-05-22 17:23:10
嗯對,您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結轉(zhuǎn),借應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅
其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
學員你好,收入合計1243575+1078234.67=2321809.67
2321809.67*0.0185=42953.48應交增值稅
2月應交42953.48-20647.51=22305.97
2月進項=1078234.67*0.17-22305.97=160993.92
2021-11-28 22:10:08
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