請(qǐng)問期間明細(xì)表中福利費(fèi)填報(bào)在哪個(gè)位置 問
那個(gè)是填在職工薪酬里邊 答
匯算清繳,工商年報(bào),年檢怎么操作?這個(gè)圖片里是什么 問
你好,需要彌補(bǔ)虧算的,先做會(huì)匯算清繳再季報(bào),否者不要緊順序上 答
老師1月份走的勞務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀 問
您好, 這個(gè)是你們支付的兼職費(fèi),是吧 答
老師,請(qǐng)問一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅,但 問
補(bǔ)計(jì)提所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ? 貸:銀行存款 答
老師,我們以前的會(huì)計(jì)都是按計(jì)提的工資申報(bào)的個(gè)稅, 問
您好,都是這樣的,用計(jì)提的來申報(bào) 答

老師,小規(guī)模納稅人的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是這樣做會(huì)計(jì)憑證嗎?借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
答: 嗯對(duì),您好,是這樣做分錄的
3月份算稅點(diǎn)的時(shí)候算錯(cuò)了,憑證主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方金額做多,應(yīng)交稅費(fèi)貸方金額做少,要怎么辦?原憑證以下是:預(yù)收賬款 借14550主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸13732.08應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸817.92實(shí)際的主營(yíng)收入應(yīng)該是13726.42增值稅是823.58應(yīng)該怎么更改?
答: 你好; 那你直接調(diào)整一筆即可 :借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 即可 ; 預(yù)收賬款借方是沒有錯(cuò)誤的嘛
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是6%的稅額,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅也按6%來登憑證嘛
答: 同學(xué)你好 這個(gè)看具體是什么業(yè)務(wù)了










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