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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-12 09:31

你好;    那你直接調整一筆即可 :借    主營業(yè)務收入; 貸應交稅費-應交增值稅 即可  ; 預收賬款借方是沒有錯誤的嘛

如意的豆芽 追問

2022-04-12 09:40

老師,現在是主營業(yè)務收入跟應交稅費的金額都是錯的,要怎么調整呀

meizi老師 解答

2022-04-12 09:51

 你好 ;     直接調整   借 主營業(yè)務收入; 貸應交稅費-應交增值稅  ;調整一筆分錄 。 摘要寫調整某憑證號  

如意的豆芽 追問

2022-04-12 10:34

為什么要借主營?我沒看懂
原憑證是
借 預收賬款14550
貸 主營業(yè)務收入 13732.08
貸 應交稅費 817.92

那我正確的分錄應該是
借 預收賬款14550
貸 主營業(yè)務收入13726.42
貸 應交稅費 823.58


我應該怎么調整

meizi老師 解答

2022-04-12 10:40

 你好;        你實際就是收入多做了  5.66; 你 增值稅 多做了 5.66 ; 那么 是不是應該 收入減少  ;  增值稅增加;   所以你直接調整一筆 :借   主營業(yè)務收入  5.66 貸應交稅費  5.66  這樣就  可以了。   

如意的豆芽 追問

2022-04-12 11:05

是收入多了,應交稅費少了,不是收入跟稅額都多

meizi老師 解答

2022-04-12 11:12

 你好 ;   是收入多做了 ; 增值稅少做了 5.66  ; 上面寫   成增值稅多做了 ; 分錄是一樣的;  你收入 貸方多了。 你去沖 5.66就做借方      借主營業(yè)務收入 5.66   ; 你增值稅少做 ; 貸方做   應交稅費5.66就可以 。  預收賬款是不變的 ;      借主營業(yè)務收入5.66貸應交稅費   5.66         這樣調整了 你 增值稅就是817.92+5。66  ;   收入是      13732.08 -5.66 就是對了的 ; 你仔細  理解下   

如意的豆芽 追問

2022-04-12 13:15

老師,你的意思是改成我下面寫的嗎?

meizi老師 解答

2022-04-12 13:42

你好;    對的; 就調整差異金額即可       借   主營業(yè)務收入  5.66 貸應交稅費  5.66 

如意的豆芽 追問

2022-04-12 15:43

老師,我可以直接把錯的這倆金額全部用負數來沖掉,重新做正確的可以嗎?就是  貸   主營業(yè)務收入-13732.08    貸   應交稅費-817.92   這樣來沖可以嗎?然后再做正確金額

meizi老師 解答

2022-04-12 15:51

 你好; 可以的。 你要是嫌  麻煩   直接直接    負數沖也可以的;  

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具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
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你好 是的 一開始用預收科目 后期就無需轉了
2022-01-12 17:26:56
你好,圖片沒有傳上來
2022-04-14 12:07:36
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理: 1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款 2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。 這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業(yè)務實際情況。 例如,如果錯誤發(fā)生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
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