老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

存貨報(bào)廢,拆下來的原材料入庫,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是按照庫存-拆下原料后的金額計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,還是按照存貨的原值計(jì)算
答: 你好,你這個(gè)是非正常損失嗎?
老師,我們收到發(fā)票材料價(jià)稅合計(jì)金額為113萬元(稅額為13元)已入原材料入庫及入賬,這批材料沒有銷售,進(jìn)項(xiàng)稅也沒有抵扣。 稅局說這批材料發(fā)票已經(jīng)失控,不能做成本及抵扣,請問這批材料發(fā)票什么做賬務(wù)分錄處理?
答: 您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用時(shí),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在原材料盤虧的過程中,有殘料入庫,這部分的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎
答: 您好,學(xué)員,需要分情況考慮。 (1)原材料屬于正常盤虧的,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出; (2)原材料屬于非正常盤虧的,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出;








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郭老師 解答
2024-05-17 17:42
guoguo 追問
2024-05-17 17:53
郭老師 解答
2024-05-17 17:54