
老師,我們生產(chǎn)的貨物運(yùn)送至工地,這個(gè)用費(fèi)我需先暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,這個(gè)運(yùn)費(fèi)暫估分錄怎么寫(xiě)?后期收到發(fā)票后如果是專票的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在暫估時(shí)怎么做?
答: 你好。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估, 收到發(fā)票紅字沖回暫估,在借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款
老師,我們建筑業(yè)有一些供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票比較晚,比如供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票是3月份的,我這個(gè)項(xiàng)目要結(jié)轉(zhuǎn)成本是1月份,我能不能把3月份的發(fā)票做到1月份來(lái),這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒(méi)問(wèn)題呢?
答: 你好,這種需要暫估1月份暫估,然后3月份收到了發(fā)票。紅沖之前的暫估在做發(fā)票的這個(gè)發(fā)票不能提前做。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,上一年度我做了暫估入賬,當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年收到票金額都一致,這月還用在結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 今年收到票金額都一致,這月不用在結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,之前我做了一筆暫估入賬的分錄,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那現(xiàn)在發(fā)票到了需要沖紅暫估入賬分錄是吧,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那筆也需要沖紅嗎
你好,我6月暫估入賬材料成本費(fèi)用 21萬(wàn),然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。7月了有發(fā)票再?zèng)_了暫估賬,可行
老師我想問(wèn)下 之前月份暫估入賬進(jìn)項(xiàng)稅 后期票過(guò)來(lái)之后 是不是稅不用沖老師










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


