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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-04-11 13:42

你好,同學
前期確認收入沒,或者前期發(fā)貨的時候怎么做的分錄,老師看看

guoguo 追問

2024-04-11 13:46

前期沒有確認收入,發(fā)貨的時候也沒有做賬

guoguo 追問

2024-04-11 13:47

小企業(yè)準則沒有發(fā)出商品這個科目,就沒有做賬,都是等到給對方開票的時候才確認收入,這樣做是不是不對

冉老師 解答

2024-04-11 13:50

前期沒有確認收入,發(fā)貨的時候也沒有做賬
這樣的話,本期不做賬

冉老師 解答

2024-04-11 13:50

小企業(yè)準則沒有發(fā)出商品這個科目,就沒有做賬,都是等到給對方開票的時候才確認收入,這樣做是不是不對


這樣的話,也是可以的

guoguo 追問

2024-04-11 13:59

老師,那退回來的貨,是按照成本攤到能用的零件里入庫嗎

冉老師 解答

2024-04-11 13:59

是按照成本攤到能用的零件里入庫
是的

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相關問題討論
你好,同學 前期確認收入沒,或者前期發(fā)貨的時候怎么做的分錄,老師看看
2024-04-11 13:42:41
發(fā)貨時 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 后期開票時結轉發(fā)出商品到主營業(yè)務成本
2023-10-21 11:40:02
您好!針對這種情況,您可以按照以下步驟進行賬務處理: 1. 確認支付情況:首先檢查銀行轉賬記錄或支付憑證,確認已支付貨款的事實。 2. 調整應付賬款:由于對方未能開具發(fā)票,您可以先將這筆支出計入“預付賬款”科目,以反映已付款但未收到發(fā)票的情況。 3. 后續(xù)處理:一旦找到可以開具發(fā)票的途徑(如聯(lián)系供應商、通過其他渠道獲取發(fā)票),則將預付賬款轉回應付賬款,并根據發(fā)票金額調整成本或費用科目。 4. 記賬憑證:制作相應的記賬憑證,詳細記錄交易日期、涉及的會計科目(如銀行存款、預付賬款、應付賬款、相關費用或成本)以及金額,確保賬目清晰、準確。 5. 注意內控:在日常工作中,建議加強與供應商的溝通,確保及時收齊發(fā)票,避免此類問題再次發(fā)生。 請確保所有操作符合當地會計準則和稅法規(guī)定。如有疑問,建議咨詢專業(yè)會計師。
2024-08-27 13:53:24
您好,計入在途物資就可以了
2023-10-10 20:25:20
這個是對方應該給你們開發(fā)票對吧?
2024-05-15 09:44:01
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