
老師,請問下我們退貨款給對方,我們收的是現(xiàn)金,現(xiàn)在公賬退給對方,都沒有確認過收入的怎么做分錄?
答: 你好 我們收的是現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金,貸:預收賬款 現(xiàn)在公賬退給對方,借:預收賬款,貸:銀行存款?
老師,我公司先前付了一筆貨款給供應商,現(xiàn)在對方不給我們貨了,要給我們退款,金額大約是15萬左右,對方說要給我們退現(xiàn)金。賬上好走,但我擔心風險。請問還有什么好的辦法嗎?我問過對方為什么不能公戶退貨給我們,他們回復說,他們的公戶上沒有錢。只能退現(xiàn)金給我們
答: 您好,如果是你們對公對公給他打過錢的錢的,必須要求他公對公給你們轉(zhuǎn)款,要不然你們這個賬目沒法處理的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問我們公司有返點收入。操作方式是,對方是開紅沖的發(fā)票給我們,然后給我們 退款。請問收到紅字發(fā)票,我方應該怎么入賬呢?具體分錄怎么做?
答: 如果是專票 借銀行存款 貸,庫存商品或者主營業(yè)務成本, 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
老師麻煩問一下,我們上個月買的貨,對方也給我們開了增值稅發(fā)票,我們都是一般納稅人。現(xiàn)在我們要退一部分貨給對方,對方要求我們開紅字發(fā)票,該怎么操作呢?
老師麻煩問一下,我們上個月買的貨,對方也給我們開了增值稅發(fā)票,我們都是一般納稅人。現(xiàn)在我們要退一部分貨給對方,對方要求我們開紅字發(fā)票,該怎么操作呢?
我們公司退貨后收到了款項 但有部分款項沒退回,我們在金蝶中給她做成銷售費用,包裝費 結(jié)賬時這個科目出現(xiàn)在貸方還是負數(shù) 我應該怎么做會計分錄,才是正確的




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Anne 追問
2022-02-25 09:53
鄒老師 解答
2022-02-25 09:55
Anne 追問
2022-02-25 10:00
鄒老師 解答
2022-02-25 10:01