老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,到 問
一、會計處理(小企業(yè)會計準(zhǔn)則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財務(wù)報表。 滯納金計入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務(wù)報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費用明細怎么導(dǎo)出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費用? / 當(dāng)月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當(dāng)月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費用 答
老師,假設(shè)我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分攤 答

你好,請問個體戶申報表顯示異常,已申報。但是申報頁面顯示主表未填寫。
答: 你好,你在電擊開,你看下這個主標(biāo)能保存嗎?
個體工商戶申報表怎么填寫
答: 你好 這個可以看一下填報說明的 個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報表(B表) https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/070/070.html
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?個體工商戶增值稅申報表如何填寫?
答: 個體工商戶增值稅申報表的填寫步驟如下: 1. 識別增值稅稅種:根據(jù)納稅人的經(jīng)營范圍和收入,識別所納稅的增值稅稅種(一般納稅人和小規(guī)模納稅人); 2. 填寫信息:填寫申報表中的相關(guān)企業(yè)信息,包括稅號、名稱、地址、電話等,以及銷售額、進項稅額、購進貨物、服務(wù)及其他收入等; 3. 計算增值稅:根據(jù)上述填入的數(shù)據(jù),計算應(yīng)納稅額,包括增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加等; 4. 填寫抵扣項:填寫抵扣項,包括進項稅額、減免稅額等; 5. 計算應(yīng)繳稅款:計算出應(yīng)當(dāng)繳納的稅款,并在稅款申報表上填寫好; 6. 提交申報表:將完善好的申報表提交給稅務(wù)機關(guān),由稅務(wù)機關(guān)核算審核后繳納稅款。 拓展知識:企業(yè)繳納增值稅時,不僅要填寫增值稅申報表,還要填寫增值稅發(fā)票分類統(tǒng)計表,以及消費稅維護申報表等。 應(yīng)用案例:某企業(yè)實行增值稅納稅制度,銷售額為10000元,進項稅額為500元,經(jīng)計算,應(yīng)繳納的稅款為1300元,其中增值稅1000元,城市維護建設(shè)稅100元,教育費附加200元,減免稅額500元。




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