你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月 問(wèn)
15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4? 答
老師,麻煩問(wèn)一下。建筑公司一般納稅人,2月開(kāi)了一張 問(wèn)
老師,那這個(gè)稅怎么申報(bào)呢。一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)是12,385.32,簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點(diǎn),一般計(jì)稅的應(yīng)納稅額大于簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額,也交點(diǎn)稅就可以了吧。 答
老師本季度由有利潤(rùn)企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 問(wèn)
計(jì)提了之后是不是還要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益。 答
代工的產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候入庫(kù)存商品還是主 問(wèn)
不入庫(kù)存商品,直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是么 答
老師,計(jì)提繳納公積金這樣寫(xiě)對(duì)嗎 問(wèn)
不是,公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提,個(gè)人部分是從工資扣除 答

出口退是先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅系統(tǒng)
答: 你好!每月先申報(bào)出口退稅,再操作申報(bào)增值稅。
純外貿(mào)企業(yè),上月已勾選進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月初準(zhǔn)備申報(bào)退稅,先后順序是:先申報(bào)增值稅,再進(jìn)去便捷退稅系統(tǒng)做退稅申報(bào)嗎?
答: 純外貿(mào)企業(yè)在申報(bào)退稅時(shí),通常需要確保已經(jīng)完成了所有相關(guān)的稅務(wù)申報(bào)工作,包括增值稅申報(bào)。在您提到的情況下,如果上月已經(jīng)勾選了進(jìn)項(xiàng),那么本月初應(yīng)該首先完成增值稅的申報(bào)工作。 完成增值稅申報(bào)后,您可以進(jìn)入便捷退稅系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào)。退稅申報(bào)的具體流程可能因地區(qū)和行業(yè)而有所不同,但一般來(lái)說(shuō),您需要填寫(xiě)退稅申請(qǐng)表,并附上相關(guān)的證明文件和資料,如出口發(fā)票、清關(guān)單據(jù)等。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口退稅企業(yè)如何更正以前年度增值稅申報(bào)表核心征管提示信息:該納稅人該屬期納稅申報(bào)表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過(guò)且期末留抵稅額不為0,不能進(jìn)行錯(cuò)誤更正!這個(gè)怎么處理?
答: 您好!這個(gè)得同步更正出口退稅申報(bào)才可以









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