老師,關(guān)于業(yè)務招待費,項目上的,已計入工程施工—間接費用—招待費,在做年度匯算清繳時,是否需要像管理費用一樣,有40%需補企業(yè)所得稅?

優(yōu)雅的柚子
于2024-03-20 16:48 發(fā)布 ??633次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務師
2024-03-20 16:49
還沒轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本,不影響當年的損益,不調(diào)整
相關(guān)問題討論
按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
你好,也是按收入的比例確認企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
企業(yè)所得稅匯算清繳項目欄內(nèi),業(yè)務招待費應計入“主營業(yè)務收入”欄內(nèi)。一般來說,業(yè)務招待費是企業(yè)按照國家有關(guān)規(guī)定,以禮品、招待、禮金等方式支出的費用,它可能是企業(yè)與客戶拉近關(guān)系,或者是企業(yè)對員工表示謝意的一種形式。但無論它是什么形式,應當將其計入主營業(yè)務收入,而非其他費用欄內(nèi),以此來支付企業(yè)所得稅。
拓展知識: 企業(yè)在報稅時,應當準確計算業(yè)務招待費的金額,不能虛報或者漏報,同時,企業(yè)在報稅時也應當在支出費用時,注意業(yè)務招待費的合理性、合法性,避免超出正常支出范圍,以保證企業(yè)的正常經(jīng)營和合法利益。
2023-03-06 13:32:51
您好
納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 15欄
2024-05-25 16:45:29
您好
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細表中的業(yè)務招待費包含計入開發(fā)間接費的招待費
2022-05-17 14:27:22
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優(yōu)雅的柚子 追問
2024-03-20 16:55
家權(quán)老師 解答
2024-03-20 16:56