計提時:借:管理費用--工資52230 貸:應(yīng)付職工薪酬---工資52230 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬--工資52230 貸:應(yīng)交個稅-8.3 其他應(yīng)收- 保險2719.2 銀行49037.45 管理費用---工資465.05 老師因為計提的時候多計提了465.05,次月需要沖回來,你看下我發(fā)放的時候分錄對嗎?
大倩
于2024-03-15 11:49 發(fā)布 ??275次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-15 11:50
可以的,可以這么做的。
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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
您好
先計提
借:管理費用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
次月發(fā)放
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)收款
2020-03-16 19:25:05
您好
公司購買的菜錢需要做
借 管理費用
貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費
法人直接現(xiàn)金給的用于公司日常支出可以直接做
借 現(xiàn)金
貸 其他應(yīng)付款
2019-09-09 21:44:52
可以的,可以這么做的。
2024-03-15 11:50:05
你好借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
財務(wù)費用
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
2024-07-06 18:48:24
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大倩 追問
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