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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-16 19:25

您好
先計提
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬-工資
次月發(fā)放
借:應付職工薪酬-工資
貸:庫存現(xiàn)金 其他應收款

阿菲 追問

2020-03-16 19:29

我知道這樣做,這樣做完,當月我的管理費用里就有兩筆工資,一筆當月一筆上個月。請老師認真看我發(fā)的文字!

bamboo老師 解答

2020-03-16 19:43

我看了的 您前面借:管理費用  貸:庫存現(xiàn)金 其他應收款  管理費用的工資是當月的還是上月的?

阿菲 追問

2020-03-16 19:48

上個月的

bamboo老師 解答

2020-03-16 19:54

那您前面沒有計提 這個月要計提當月的 當月肯定有兩筆管理費用金額啊 不然的話 您這個月的工資就要挪到下個月計提 一直會延后一個月計提發(fā)放

阿菲 追問

2020-03-16 20:07

這樣做就影響利潤。能不能發(fā)上個月工資的時候借應付職工薪酬,貸現(xiàn)金。然后再計提本月的工資

bamboo老師 解答

2020-03-16 20:30

您上個月沒有計提啊 您做了借應付職工薪酬,貸現(xiàn)金
那您借方的應付職工薪酬科目怎么平? 沒有貸方

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是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你好,計提工資,是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
2022-07-01 15:30:38
你好借銀行存款 貸應付職工薪酬 其他應收款 財務費用 借應付職工薪酬 貸其他應收款
2024-07-06 18:48:24
您好 先計提 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 次月發(fā)放 借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應收款
2020-03-16 19:25:05
您好 公司購買的菜錢需要做 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-福利費 法人直接現(xiàn)金給的用于公司日常支出可以直接做 借 現(xiàn)金 貸 其他應付款
2019-09-09 21:44:52
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