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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-03-15 10:32

第1個分錄是正確的,第1個。

劉揚濤 追問

2024-03-15 10:44

是這樣的我單位收到一家單位專票,結(jié)果對方開了二張專票,一個是數(shù)電發(fā)票,一個增值稅專用發(fā)票,即重開了,在1月份二張發(fā)票都抵扣了,現(xiàn)在我單位要申請增值稅專用發(fā)票紅沖一張,接到紅沖票后做借:原料料(紅字) 借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值 稅----進項(紅字)貸:應(yīng)付帳款(紅字)對吧

玲老師 解答

2024-03-15 10:46

是的,收到負數(shù)發(fā)票做這個分錄是對的。

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相關(guān)問題討論
你好,我把全部分錄寫一下
2024-04-15 16:34:44
資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費其中應(yīng)交稅金怎么填
2024-02-20 17:22:27
你好,現(xiàn)在是用?應(yīng)交稅費? 科目?
2023-02-07 13:58:27
您好,“應(yīng)交稅金”包括所得稅、增值稅、消費稅、城市建設(shè)維護稅、車船稅、資源稅、房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、環(huán)境保護稅等。
2022-01-21 15:33:56
月末增值稅進項大于銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2022-09-11 12:55:57
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