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送心意

大侯老師

職稱中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監(jiān)

2024-03-14 14:14

同學你好,本期應補交金額是負數(shù),不用做賬。進項和銷項要做分錄。
借:應交稅費-未交增值稅16.49
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅16.49

frost 追問

2024-03-14 14:20

好的呢,謝謝老師

大侯老師 解答

2024-03-14 14:24

不客氣同學,祝你工作順利。

frost 追問

2024-03-14 14:28

那老師,這筆憑證是不是應該做紅沖

frost 追問

2024-03-14 14:29

老師,是這個憑證

大侯老師 解答

2024-03-14 14:31

是的,這筆憑證不應該有,轉出未交增值稅的金額應該等于銷項發(fā)生額減去進項發(fā)生額。

frost 追問

2024-03-14 14:41

好的,謝謝老師

frost 追問

2024-03-14 14:44

勾選抵扣發(fā)票,做這筆賬務是對的吧,還是也不用做

大侯老師 解答

2024-03-14 14:45

這筆賬務有必要做,能更清晰的掌握進項稅額,這是個好習慣。

frost 追問

2024-03-14 14:46

那銷項就是和平時做的賬務一樣,計提附加稅,只是少了一部繳納賬務是吧

大侯老師 解答

2024-03-14 14:47

是的,銷項一般確認收入的同時做。計提附加稅要根據(jù)每月未交增值稅的金額來做。

frost 追問

2024-03-14 14:52

感謝老師,理解了

大侯老師 解答

2024-03-14 16:07

不客氣同學,祝你工作順利。

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同學你好,本期應補交金額是負數(shù),不用做賬。進項和銷項要做分錄。 借:應交稅費-未交增值稅16.49 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅16.49
2024-03-14 14:14:44
同學,你好 增值稅按照發(fā)票稅額做,金額用7000-稅額。
2025-08-01 11:41:23
同學你好,不需要勾選了,直接留抵抵扣的。
2021-10-30 21:35:38
你好,這個余額抵扣當時一元掛在哪里啊?這個優(yōu)惠券是你們單位發(fā)放的嗎?
2023-05-16 10:12:45
這說明老師專票平臺抵扣稅額的策略存在問題,并未達到應有的抵扣效果。為了保證發(fā)票能夠有效抵扣稅款,公司可以加強對發(fā)票的報銷流程審計,確保發(fā)票真實有效,以及避免發(fā)生假發(fā)票的問題,避免損害公司的稅收利益。此外,公司還可以采取專業(yè)的發(fā)票報銷軟件來優(yōu)化發(fā)票報銷流程,幫助企業(yè)優(yōu)化發(fā)票報銷管理,實現(xiàn)報銷費用及時有效報銷,達到有效減稅的目的。
2023-03-21 13:32:03
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