
供應(yīng)商多開(kāi)了3000元發(fā)票過(guò)來(lái),如實(shí)際成本7000元,開(kāi)票金額10000元,要怎么入賬和抵扣增值稅?
答: 同學(xué),你好 增值稅按照發(fā)票稅額做,金額用7000-稅額。
老師 我們類(lèi)似是預(yù)收行業(yè) 健身房 無(wú)票收入多 增值稅是按開(kāi)票金額報(bào)的 2023年無(wú)票收入160萬(wàn) 做賬的實(shí)際收入也是160萬(wàn) 現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
答: 你好,無(wú)票收入去填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票 是一般納稅人嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每份發(fā)票開(kāi)具的增值稅月匯總金額和增值稅申報(bào)表按收入計(jì)算的增值稅金額有差額怎么處理?
答: 你好,這個(gè)屬于正常現(xiàn)象,咱么手動(dòng)輸入收入后,增值稅報(bào)表會(huì)自動(dòng)計(jì)算增值稅,但是會(huì)和開(kāi)票系統(tǒng)匯總的金額又誤差,往往是幾分錢(qián),這是由于系統(tǒng)計(jì)算原因,你直接按照開(kāi)票系統(tǒng)匯總的金額修改即可,希望能幫助你,期待你的好評(píng)







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