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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-03-09 10:03

你好,你的計(jì)算和操作都是正確的

皮皮 追問

2024-03-09 10:09

好的,謝謝!還想再問下,以下這兩種票,火車票是可以抵扣,這種定額票可以不?

暖暖老師 解答

2024-03-09 10:09

這種定額的是不可以的

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您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對(duì)上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對(duì)上。
2022-08-19 10:19:21
或者賬務(wù)處理不對(duì),或者申報(bào)表不對(duì)
2024-09-06 09:35:20
你好,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
2023-07-22 11:29:06
稅費(fèi)申報(bào)期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計(jì)算企業(yè)所得稅稅額時(shí),調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費(fèi)申報(bào)中的應(yīng)納稅費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
您好,增值稅納稅申報(bào)表附表一:第五欄,6%稅率;附表三:第四欄:金融項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓,詳見填報(bào)說明。
2022-01-09 09:10:16
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