
老師你好,去年8月開發(fā)票5萬,款已收取,今年2月結算時發(fā)票多開了5千,之前的發(fā)票紅沖,重新開具4.5萬 5千原路返回借,應收賬款 5萬貸 收入 5萬紅沖 應收賬款 -5 收入 -5重開發(fā)票 應收賬款 4.5收入 4.5返回的5千賬務怎么寫呢?我寫的 借 應收5千 貸 銀行 5千感覺不對
答: 您好,分錄沒錯的,我們收到錢時,借:銀行 50000 貸:應收 50000,現(xiàn)在退回5000就是反分錄
老師:比如已經(jīng)開發(fā)票給客戶,計入應收賬款了,但是客戶遲遲不回款,然后客戶也認證抵扣了發(fā)票,那我們還能紅沖發(fā)票嗎?
答: 你好,只是不回款,不能紅沖發(fā)票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:預收賬款110000貸:應收賬款310000現(xiàn)開了42萬的紅字發(fā)票沖紅.如何做賬
答: 你好,你之前做了收入的嗎?
六月份公司銀行收到賬款,也開了發(fā)票,發(fā)票信息開錯,七月份紅沖發(fā)票了,又重新開了正確的發(fā)票, 借:應收賬款 貸 主營 應交稅費現(xiàn)在要做正確的分錄又要怎么做?
借:原材料 1000 貸:應付賬款-暫估應付賬款 1000下月初,用紅字沖回,等收到發(fā)票再處理,紅字沖回是怎樣處理
老師,我們進項發(fā)票沖紅了貨沒有退回去這個賬怎么做嗎,沖紅發(fā)票是供應商給我們的返利,將已抵扣進項發(fā)票沖紅了,然后收到了供應商開過來的紅字發(fā)票和款項,謝謝!
老師,我們進項發(fā)票沖紅了貨沒有退回去這個賬怎么做嗎,沖紅發(fā)票是供應商給我們的返利,將已抵扣進項發(fā)票沖紅了,然后收到了供應商開過來的紅字發(fā)票和款項,謝謝!







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