請問老師,我公司購買別人產品,按原發數記賬,但是發 問
你按實際收到的噸數入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

六月份公司銀行收到賬款,也開了發票,發票信息開錯,七月份紅沖發票了,又重新開了正確的發票, 借:應收賬款 貸 主營 應交稅費現在要做正確的分錄又要怎么做?
答: 您好同學 紅字 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本 重來藍字 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 貸;庫存商品
老師,跨年發票(運輸發票購買方沒抵扣)銷方會計分錄紅沖借:應收賬款(紅字);貸:主營業務收入(紅字);應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(紅字),重新開對的發票借:應收賬款;貸:主營業務收入;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),可 以這樣嗎
答: 您好, 沒錯的? 就是做賬的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:比如已經開發票給客戶,計入應收賬款了,但是客戶遲遲不回款,然后客戶也認證抵扣了發票,那我們還能紅沖發票嗎?
答: 你好,只是不回款,不能紅沖發票








粵公網安備 44030502000945號



阿白 追問
2021-10-26 00:52
莊莊老師 解答
2021-10-26 01:12
阿白 追問
2021-10-26 01:13
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2021-10-26 01:13
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2021-10-26 01:16
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2021-10-26 01:28
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2021-10-26 01:29