
老師,請問計(jì)提福利費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付福利費(fèi),借:應(yīng)付福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款,,付福利費(fèi)時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:銀存,這樣做分錄可以嗎?
答: 您好,這個(gè)是可以的,沒問題的
老師,問下,一般餐飲費(fèi)做在報(bào)銷里的話是借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款嘛?如果當(dāng)月報(bào)銷,當(dāng)月就付了呢用什么科目呀?
答: 當(dāng)月報(bào)銷,當(dāng)月就付了 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問下,一般餐飲費(fèi)做在報(bào)銷里的話是借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款嘛?
答: 若老板墊付或沒支付,可以這樣處理









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