老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

員工聚餐的報銷5001.借:管理費用-福利費500元貸 其他應(yīng)付款-張某500元2.借:管理費用-福利費500元貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費500元借:應(yīng)付職工薪酬-福利費500元貸:其他應(yīng)付款-張某500元1和2哪個是對的
答: 您好,同學(xué),第二種對。
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金對于這個分錄應(yīng)付職工薪酬為什么要轉(zhuǎn)入管理費用?
答: 同學(xué),你好 因為這個福利計入費用










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