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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2024-03-05 11:25

你賬務上做抵扣,那個申報表是保持不一致的

甜甜圈 追問

2024-03-05 11:33

現在就是賬上和申報表不一致,現在怎么處理賬務呢

venus老師 解答

2024-03-05 11:43

你賬上按申報表的稅申報是一致的

甜甜圈 追問

2024-03-05 11:54

老師您能解答一下這個問題應該怎么處理呢

venus老師 解答

2024-03-05 11:56

同學,就是你開出發(fā)票是幾個點的稅,你賬上就做幾個點的銷項稅額,這樣增值稅申報表才能保持一致

甜甜圈 追問

2024-03-05 11:58

老師,現在是跨年了,多抵扣的怎么做賬調整呢

venus老師 解答

2024-03-05 11:59

你剛才不是說二月份開的票嗎

甜甜圈 追問

2024-03-05 12:00

老師您好,去年12月份有個即征即退的不能抵扣進項稅,但是我在做賬時抵扣了,現在怎么轉出呢

venus老師 解答

2024-03-05 13:16

借應交稅費——進項轉出
貸進項稅額

甜甜圈 追問

2024-03-05 14:04

老師,這個不涉及年度損益調整嗎?

venus老師 解答

2024-03-05 14:34

這個不涉及損益類的  不涉及年度損益調整

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