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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2022-01-14 18:12

學(xué)員您好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
月末看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如果在貸方,那就是需要繳納的增值稅

追問(wèn)

2022-01-15 11:07

老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅那個(gè)金額是銷項(xiàng)稅額嗎

王老師1 解答

2022-01-15 11:19

學(xué)員您好,月末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的,然后看轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方余額還是借方余額

追問(wèn)

2022-01-15 12:00

老師 進(jìn)項(xiàng)稅額余額是在在貸方,計(jì)提得時(shí)候用了進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目 但是繳納的時(shí)候就沒(méi)用到這個(gè)科目 所以余額在貸方 ,這種對(duì)嗎

王老師1 解答

2022-01-15 13:15

學(xué)員您好,進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目平時(shí)發(fā)生額都是在借方的,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)余額
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出平時(shí)發(fā)生額是在貸方

追問(wèn)

2022-01-15 13:19

計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候不是借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

王老師1 解答

2022-01-15 16:41

學(xué)員您好,采購(gòu)物資時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄為
借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5000
貸:應(yīng)付賬款
月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5000
學(xué)員您看下,這樣,進(jìn)項(xiàng)稅額一借一貸,期末余額是0,那5000是轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方的

追問(wèn)

2022-01-15 16:42

老師 ,是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣期末余額在貸方表示什么

王老師1 解答

2022-01-15 16:43

學(xué)員您好,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣期末余額不可能在貸方的,考慮做賬有問(wèn)題,你把賬務(wù)處理或明細(xì)賬發(fā)給我看下

追問(wèn)

2022-01-15 16:54

計(jì)提增值稅的時(shí)候是:借應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅  貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:未交增值稅

王老師1 解答

2022-01-15 17:11

計(jì)提增值稅的時(shí)候是:借應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅  貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:未交增值稅
學(xué)員您好,你上邊寫的是正確的
但是進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目一定是先有借方發(fā)生額,才會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的,我這樣說(shuō)不知道你明不明白
如果你當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有借方發(fā)生額,那計(jì)提增值稅時(shí),借應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)這筆分錄是沒(méi)有的

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學(xué)員您好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 月末看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如果在貸方,那就是需要繳納的增值稅
2022-01-14 18:12:20
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:45:08
你好,招待客戶住宿取得的專票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:55:05
您好, 第二個(gè)專票可以抵扣
2022-03-04 15:38:30
可以去稅務(wù)局做更正申報(bào),重新申報(bào)
2022-02-21 14:15:22
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