
老師:更正以前年度的企業(yè)所得稅報表 補交企業(yè)所得稅的 可以申請滯納金的減免嗎?
答: 你好,這種情況下滯納金是無法減免的
2023年是負數(shù)不用交企業(yè)所得稅,2024年4月份企業(yè)所得稅清繳調(diào)增,又交企業(yè)所得稅,這個會計分錄怎么做?補提所得稅時的會計分錄:借:未分配利潤-補繳企業(yè)所得稅貸:應交稅費-企業(yè)所得稅支付所得稅時的會計分錄:借:應交稅費-企業(yè)所得稅貸:銀行存款現(xiàn)在報表上本期利潤表期末數(shù)+資產(chǎn)負債表期初數(shù)不等于資產(chǎn)負債表期末數(shù),差額剛好是補提的所得稅金額,怎么能調(diào)平
答: 你說修改資產(chǎn)負責表期初數(shù)嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司2月份的成本普票需要轉(zhuǎn)出,補交企業(yè)所得稅。請問怎么進項賬務處理?
答: 您好, 把二月的成本做負數(shù)分錄就可以了









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