
老師好,我們公司有一張2024年已抵扣的218000元進(jìn)項(xiàng)異常,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,成本也要轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致補(bǔ)交這筆進(jìn)項(xiàng)及要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬應(yīng)該怎么做??(跨年了的)
答: 不太懂,因?yàn)檫@筆218000元的款項(xiàng)我們已付給了供應(yīng)商了的,但現(xiàn)在說(shuō)這張進(jìn)項(xiàng)異常要我們補(bǔ)交增值稅及企業(yè)所得稅,就只做這筆業(yè)務(wù)就可以了嗎?
公司2月份的成本普票需要轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理?
答: 您好, 把二月的成本做負(fù)數(shù)分錄就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,這種情況我需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?
答: 多計(jì)提的所得稅不影響你交所得稅的,你交所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


