送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-02-26 11:45

你好!這個借銀行存款 貸其他收益-稅收減免

adaxu 追問

2024-02-26 12:06

銀行還沒收入補貼款,是增值稅申報表上填了2600的金額抵扣了增值稅,我是借:應交稅費--應交增值稅--減免稅額 貸:營業外收入--政府補助,這樣做可以嗎?

宋生老師 解答

2024-02-26 12:08

你好可以的,可以這樣子。

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相關問題討論
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
您好,按照做賬出的數據填寫報表就對上。按照做帳出的數據填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21
稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現出入的情況,根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十五條規定,企業應當在新一期計算企業所得稅稅額時,調整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
或者賬務處理不對,或者申報表不對
2024-09-06 09:35:20
你好,這個不需要改申報表的呢?
2020-07-03 15:27:40
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