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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-07-18 14:06

你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報表的第12欄,即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。

木水星辰 追問

2023-07-18 14:06

明白了,那我想問一下,如果我是小規(guī)模納稅人,蔬菜免稅收入應(yīng)該怎么填報呢?

李老師2 解答

2023-07-18 14:06

小規(guī)模納稅人的蔬菜免稅收入,你可以填入增值稅納稅申報表的第8欄,即"免稅銷售額"。

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你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報表的第12欄,即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
您好,填寫在6%欄次里面就成的
2024-07-04 17:56:14
你好,你們當(dāng)?shù)厥歉鶕?jù)不含稅的銷售額來繳納嗎?因為有些地方它是根據(jù)繳納的增值稅和消費稅來的。如果是的話,計稅依據(jù)填寫70萬
2023-08-08 11:32:42
你好!小規(guī)模納稅人是直接填寫在主表第一行,一般納稅人有單獨的一列在銷項稅申報的表格里
2022-03-04 23:04:30
一般納稅人增值稅不征稅收入,主要填在《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》第1行“(一)按適用稅率計稅銷售額”的“一般項目”列次,對應(yīng)減稅額填第15行“本期應(yīng)納稅額減征額”。
2025-12-15 09:44:12
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