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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-02-22 11:22

你好,你應(yīng)該在開具的發(fā)票里面填寫100萬,然后未開具發(fā)票里面填寫-100萬。

無痕淺墨 追問

2024-02-22 11:26

老師,填寫負數(shù)系統(tǒng)不會報錯嗎?

郭老師 解答

2024-02-22 11:27

你申報不了就去稅務(wù)局,反正你不能,你這樣申報肯定是不可以的,因為你開了發(fā)票,100這個去必須顯示在開具的發(fā)票里面。

無痕淺墨 追問

2024-02-22 11:30

明白了,老師還有個問題,由于開票限額問題,我2-6月每個月開票100萬,6月時候確認收入500萬,這樣的話,我2-6月,每月開票數(shù)據(jù)填100,這樣可以嗎?

郭老師 解答

2024-02-22 11:31

你六月份的時候確認收入,那你每個月的時候不做收入,只開發(fā)票,是這個意思嗎?

無痕淺墨 追問

2024-02-22 11:36

是這個意思,主要是我們開票限額只有100萬,如果6月份一次性開,沒辦法開這么多,所以想著每個月開一些,6月一起給客戶

郭老師 解答

2024-02-22 11:39

可以的,可以這么做的
 你這種最好不要跨年

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您好,未開票確認收入在未開票收入那里申報,1季度按照開票金額+未開票金額申報,沖抵上年度未開票的部分,在未開票部分負數(shù)申報
2019-04-11 17:23:23
你好,你應(yīng)該在開具的發(fā)票里面填寫100萬,然后未開具發(fā)票里面填寫-100萬。
2024-02-22 11:22:56
你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
2023-07-12 10:17:58
你好,學(xué)員,你說的是收入嗎
2022-03-17 20:36:18
學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
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