
就是我們12月未開票,但是確認了收入35萬,我們在一季度開了110萬,這個包含12、1、2月份的收入,3月份又確認了收入20萬,沒開票,這個稅務(wù)怎么處理呢,增值稅申報是申報哪個金額呢?是按照1季度開票金額110萬來申報,還是110+20來申報增值稅呢?
答: 您好,未開票確認收入在未開票收入那里申報,1季度按照開票金額+未開票金額申報,沖抵上年度未開票的部分,在未開票部分負數(shù)申報
老師,去年12月收入200萬,只開了100萬的票,12余額增值稅申報時候,我申報了200萬,其中開票金融100萬,未開票金額100萬,今年申報1月時候,本來沒填寫收入,但是數(shù)據(jù)比對不通過,系統(tǒng)顯示我開了100萬的票,但是這筆收入在去年12月份就已經(jīng)確認收入申報增值稅了,這怎么辦
答: 你好,你應(yīng)該在開具的發(fā)票里面填寫100萬,然后未開具發(fā)票里面填寫-100萬。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
每個月增值稅申報表上的增值稅申報額是價內(nèi)金額還是價外金額?
答: 你好,學(xué)員,你說的是收入嗎








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