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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-02-19 10:45

同學你好
對的
用其他應付款去沖

我要靠實力 追問

2024-02-19 10:46

那后面法人取備用金,我都沖這個其他應付嗎?

樸老師 解答

2024-02-19 10:49

同學你好
對的
是這樣

我要靠實力 追問

2024-02-19 11:04

老師,我想問一下,公司股東報銷的時候,走公賬報銷,但是票據不齊,轉款直接轉的備用金,我是不是直接掛在這個股東頭上,借其他應付;貸銀行存款?

樸老師 解答

2024-02-19 11:05

同學你好
對的
直接這樣做分錄就可以

我要靠實力 追問

2024-02-19 11:06

那后面其他應付越來越多,又怎么處理呢

我要靠實力 追問

2024-02-19 11:08

就一直掛起嗎?

我要靠實力 追問

2024-02-19 11:09

還是說要等該股東拿票回來沖賬呢

樸老師 解答

2024-02-19 11:10

同學你好
先掛賬
等股東拿回來發(fā)票沖

我要靠實力 追問

2024-02-19 11:12

哦哦,好的
那上面提到的公司還款給股東先掛其他應付款,后面我就用備用金沖賬是嗎

樸老師 解答

2024-02-19 11:24

同學你好

對的
是這樣的

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相關問題討論
同學你好 對的 用其他應付款去沖
2024-02-19 10:45:26
您好,是的,分錄是對的。
2022-02-20 10:33:11
發(fā)工資盡量對公支付哈。賬是沒問題的
2022-10-10 09:35:47
你好;這個是公司角度來的話; 借庫存現金貸其他應收款;這樣掛是對的??
2023-05-24 15:57:13
同一個員工,你用一個往來科目就可以的,要么是借其他應付款100,要么是借其他應收款100。
2022-01-26 13:34:54
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