老師,您好,個體戶現(xiàn)在是2月底開了9.6萬的發(fā)票,現(xiàn)在 問
已經(jīng)發(fā)生了就直接計提工資,以后發(fā)放就行 答
#請問# 老板墊付(其他應(yīng)付款)的項目交通費、勞務(wù) 問
您好,可以的,這個也是公司的費用 答
支付車間搬運機器叉車費,計入什么科目明細? 問
計入制造費用-叉車費 答
老師,我公司是建筑公司,準備新簽一個合同,材料部分 問
你好,你們是包工包料的,就按照建筑勞務(wù)9%。 答
老師,同一老板管理好幾家公司,有一家b公司法人不是 問
你好,及時歸還只有這個辦法 答

為什么歸還墊資的時候有人是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款。而不是借其他應(yīng)付款呢?
答: 同學你好 因為之前就用了其他應(yīng)收款這個科目
有個人掛靠我們單位代繳五險!我們收到的費用被前會計這樣記錄:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款!我們收到繳納五險回單后,如何做賬!可以調(diào)賬:借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款?
答: 嗯,你們可以這樣,正常一個公司不允許掛靠的,但是如果掛靠的的話,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,年末余額表上,銀行存款+其他應(yīng)收款(無應(yīng)收賬款)應(yīng)該等于其他應(yīng)付款嗎
答: 同學,你好 不等于的










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