APP下載
蘇蘇
于2022-05-17 16:11 發(fā)布 ??1175次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-05-17 16:11
您好貸:其他應付款 貸方紅字貸:其他應收款 貸方藍字
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
為什么歸還墊資的時候有人是借:其他應收款貸:銀行存款。而不是借其他應付款呢?
答: 同學你好 因為之前就用了其他應收款這個科目
有個人掛靠我們單位代繳五險!我們收到的費用被前會計這樣記錄:借:銀行存款,貸:其他應收款!我們收到繳納五險回單后,如何做賬!可以調(diào)賬:借:其他應收款 貸:其他應付款?
答: 嗯,你們可以這樣,正常一個公司不允許掛靠的,但是如果掛靠的的話,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,年末余額表上,銀行存款+其他應收款(無應收賬款)應該等于其他應付款嗎
答: 同學,你好 不等于的
老師,想請教一下,有別家公司掛靠我們家,給我們家轉(zhuǎn)了10萬元履約保證金,打到甲方賬戶去,但是這個履約保證金后期工程結(jié)束了還是會退回來的,那這個分錄應該怎么做呢?是不是收到款 借 銀行存款 10萬 貸 其他應付款 10萬 然后幫他付款的時候 借其他應收款 貸 銀行存款 ? 那這個其他應收款等后期甲方退款的時候可以沖銷掉,那其他應付款期怎么沖銷呢?
討論
借:其他應付款貸:銀行存款借:其他應收款貸:銀行存款什么區(qū)別
你好老師,去年12月份我把其他應收款款記錯其他應付款了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào),當時分錄是借銀行存款貸其他應付款
老師,請問一下我們公司有筆往來這樣做的賬,現(xiàn)在需要調(diào)賬,怎么調(diào)借:銀行存款貸:其他應付款借:其他應付款貸:銀行存款現(xiàn)在需要把其他應付調(diào)賬到其他應收款,怎么做賬
員工先自行墊付水桶押金后走報銷,然后再將該費用掛到其他應收款,請問如何做賬。1.付水桶押金借:其他應付款-XX貸:銀行存款PS:該員工雖然已經(jīng)離職但和公司還有一定的費用往來。2.如何再將該費用掛在其他應收款借:其他應收款-XX公司貸:其他應付款-XX
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 52064 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)