老師,這個這個是物業公司,收到物管費,水費,電費的分 問
你好,物業公司是一般納稅人,收到的錢作為收入就需要確認銷項稅額。 答
物業小規模,專票百分之三含稅45000元,無票收入是23 問
專票填寫在開票專票欄,無票收入填寫在免稅銷售額欄 答
代發工資的平臺,假如我公司讓他給臨時員工發1萬元 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
你好老師,我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
2026年補交2025年的印花稅,執行小企業會計準則,到 問
一、會計處理(小企業會計準則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當期損益,不追溯修改以前年度財務報表。 滯納金計入營業外支出,不得稅前扣除。 二、稅務處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業所得稅匯算表,調增稅金及附加、調減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調增費用、調減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調減利潤,不是在 2026 年調。 答

之前的會計做賬,2023年計提加計抵減時借的補貼收入,2024年政策到期,2023年加計抵減余額要沖掉么?分錄怎么做?
答: 你好,有具體分錄和金額嗎?我這邊幫你寫一下
2023年多計提了加計抵扣稅金,2024年沖減2023年多計提的加計抵扣稅金費用,分錄如何做呢?
答: 你好,同學,多計提了紅沖原來分錄,金額是紅字
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,進項稅額加計抵減政策,我每月做進項加計扣除的分錄是借:應交稅費-進項加計抵減額貸:營業外收入現在要沖銷2020年的,跨年沖銷怎么做分錄呢?
答: 借應交稅費增值稅加計扣除負數 貸營業外收入負數




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な汐と顏の 追問
2024-02-08 14:25
小小霞老師 解答
2024-02-08 22:41