老師,請(qǐng)問(wèn)下,清洗機(jī)器配件毛刷 計(jì)入哪個(gè)科目 問(wèn)
是自用吧,購(gòu)買(mǎi)的配件自用吧 答
老師,個(gè)體戶(hù),季度預(yù)繳申報(bào)的收入總額我是按系統(tǒng)自 問(wèn)
同學(xué),你好 按系統(tǒng)自動(dòng)帶過(guò)過(guò)來(lái)的收入填 答
企業(yè)所得稅稅負(fù)計(jì)算公式 問(wèn)
你好,企業(yè)所得稅負(fù)率=所得稅納稅金額/收入*100% 答
老師,怎么做銀行流水賬救急 問(wèn)
同學(xué),你好 按照日期順序,每一筆銀行流水,按順序記賬 答
乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)600萬(wàn)元,不需要沖減固定資產(chǎn)折舊 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

1、機(jī)構(gòu)地計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷(xiāo)-進(jìn)-預(yù)繳增值稅186122.3-110981.51-14262.3=60878.48貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 60878.482、機(jī)構(gòu)地次月繳納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅60878.48貸:銀行存款60878.483、異地預(yù)繳增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅14262.3貸:銀行存款14262.34、月未結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅14262.3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅14262.3麻煩老師看我寫(xiě)得對(duì)不對(duì)?找董老師回復(fù)
答: 你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的,
老師,月末有需要繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沖減預(yù)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 分錄是這樣嗎?
答: 你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對(duì)的??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一般納稅人增值稅銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不可以這樣寫(xiě)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用










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